县委党校2017年决算公开
发布时间:2018-08-23 来源:中共广德市委党校
广德县委党校2017年部门决算
2018年8月
目 录
第一部分 广德县委党校概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 广德县委党校2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广德县委党校2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
广德县委党校2017年部门决算情况
第一部分 广德县委党校概况
一、部门职责
县委党校是基层干部和普通党员教育的主渠道、理论武装主阵地,是全县干部教育培训基地。其主要职责是:
1、研究宣传马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论;开展党的路线、方针、政策的宣传;围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决定,开展调查研究,并将成果提供县委、县政府决策参考。
2、负责全县党政领导干部、基层党员、干部及公务员等专业技术人员、企业经营管理人才培训、轮训的具体实施工作。
3、按照国家有关法律法规和政策规定,开展学位研究生以及其他形式的干部继续教育和培训;
4、承办党委和政府举办的专题研讨班;
5、围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;
6、开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流。
7、承办县委交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,广德县委党校2017年度部门决算包括:党校本级决算,与预算相符。
纳入广德县委党校2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
县委党校本级 |
第二部分 广德县委党校2017年度部门决算报表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
706.20 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
39.23 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
552.20 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
46.56 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
43 |
33.19 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
35.01 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
55 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
24 |
706.20 |
本年支出合计 |
58 |
706.20 |
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
26 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
60 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
27 |
0.00 |
转入事业基金 |
61 |
0.00 |
|
28 |
|
年末结转和结余 |
62 |
0.00 |
|
29 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
63 |
0.00 |
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
706.20 |
总计 |
65 |
706.20 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
706.20 |
706.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
552.20 |
552.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
552.20 |
552.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
492.60 |
492.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050899 |
其他进修及培训 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
706.20 |
680.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20132 |
组织事务 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2013202 |
一般行政管理事务 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20508 |
进修及培训 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050802 |
干部教育 |
492.60 |
492.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050899 |
其他进修及培训 |
59.60 |
33.60 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101102 |
事业单位医疗★ |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
收 入 |
支 出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
706.20 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
552.20 |
552.20 |
0.00 |
|||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
|||
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
|||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
|||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
本年收入合计 |
24 |
706.20 |
本年支出合计 |
55 |
706.20 |
706.20 |
0.00 |
|||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
0.00 |
|
57 |
|
|
|
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||
总计 |
29 |
706.20 |
总计 |
60 |
706.20 |
706.20 |
0.00 |
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
706.20 |
680.20 |
26.00 |
706.20 |
680.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
39.23 |
39.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
552.20 |
526.20 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050802 |
干部教育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
492.60 |
492.60 |
0.00 |
492.60 |
492.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2050899 |
其他进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
59.60 |
33.60 |
26.00 |
59.60 |
33.60 |
26.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
46.56 |
46.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
25.54 |
25.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
7.17 |
7.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
33.19 |
33.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101102 |
事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
32.13 |
32.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
1.06 |
1.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
35.01 |
35.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
单位:万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||||
301 |
工资福利支出 |
338.40 |
302 |
商品和服务支出 |
96.05 |
310 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30101 |
基本工资 |
169.38 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||||
30102 |
津贴补贴 |
57.62 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
33.19 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.60 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||||
30107 |
绩效工资 |
32.75 |
30206 |
电费 |
1.30 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
13.85 |
30207 |
邮电费 |
0.80 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||||
30109 |
职业年金缴费 |
28.32 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
3.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
245.74 |
30211 |
差旅费 |
1.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||||
30302 |
退休费 |
189.47 |
30213 |
维修(护)费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
||||
30305 |
生活补助 |
7.17 |
30216 |
培训费 |
79.30 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.54 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
||||
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.00 |
||||
30311 |
住房公积金 |
35.01 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
||||
30312 |
提租补贴 |
14.09 |
30228 |
工会经费 |
3.18 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||||
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.46 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
||||
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.04 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.13 |
|
|
|
||||
人员经费合计 |
584.15 |
公用经费合计 |
96.05 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||
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公开07表 |
部门:中共广德县委党校 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
||
本单位没有政府性基金收入和支出,故本表无数据 |
第三部分 广德县委党校2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计706.2万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计706.2万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少25.05万元,降低3.4%,主要原因:一是部分干部培训经费的划拨未到账;二是在职职工基本工资的减少(人员划转)。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计706.2万元,其中:财政拨款收入706.2万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计706.2万元,其中:基本支出680.2万元,占96%;项目支出26万元,占4%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计706.2万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计706.2万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少20.05万元,降低3.4%,主要原因:一是部分干部培训经费的划拨未到账;二是在职职工基本工资的减少(人员划转)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入706.2万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少20.05万元,降低3.4%,主要原因:一是部分干部培训经费的划拨未到账;二是在职职工基本工资的减少(人员划转)。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出706.2万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少20.05万元,降低3.4%,主要原因:一是部分干部培训经费的划拨未到账;二是在职职工基本工资的减少(单位划转导致人员减少)。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出706.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出39.23万元,占5.5%;教育(类)支出552.2万元,占78.2%;社会保障和就业(类)支出46.56万元,占6.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出33.19万元,占4.7%;住房保障(类)支出35.01万元,占5%;。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为688.79万元,支出决算为706.2万元,完成年初预算的102.5%。决算数大于预算数的主要原因主要是干部培训费的支出不在年初预算内。其中:基本支出680.2万元,占96%;项目支出26万元,占4%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算数位39.23万元,决算数大于预算数的主要原因是拨付领导干部知识更新专题班培训经费。
2.教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为321.06万元,支出决算为552.2万元,完成年初预算的171.9%,决算数大于预算数的主要原因是干部培训费的支出增加。
4.社会保障和就业支出(类)。年初预算为284.66万元,支出决算为46.56万元,完成年初预算的16.4%,决算数小于预算数的主要原因:一是单位划转导致人员减少,二是退休人员工资改革后不在本单位发放。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为33.19万元,支出决算为33.19万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。
6.住房保障支出(类).年初预算为49.88万元,支出决算为35.01万元,完成年初预算的70.2%,决算数小于预算数的主要原因单位划转导致人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出680.2万元,其中人员经费584.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费96.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2017年县委党校没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2017年度,广德县委党校机关运行经费支出96.05万元,比2016年减少77.98万元,下降45%,主要原因单位划转导致人员减少。
(二)政府采购情况。
2017年度广德县委党校没有政府采购。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日,广德县委党共有车辆0辆。
(四)关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,广德县委党校组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。